走进德驰
集团开展财务大检查 进一步规范财务管理
编辑: 上传时间:2012-04-10 浏览:

        2012年7月9日至2012年7月13日,由德驰集团审计监察中心与财务投资中心共同组织的检查组,对上海德驰企业发展集团有限公司、上海德持建设工程有限公司、泰州德驰置业有限公司、东台德驰置业有限公司、南通德轩实业有限公司、南通德沪贸易有限公司共6家公司2012年上半年度的财务付款等方面情况进行了一次大检查。

       此次检查的主要内容有:财务付款有无按照集团管控文件进行审批,财务付款是否如实对口支付、专款专用,财务付款是否按照集团管控文件规定的程序进行规范支付三个方面。

       现场检查结束后,检查组向德驰集团总裁提交了检查报告。梅总裁指出,财务付款必须严格按照集团管控文件和审批流程执行,各级财务人员要充分认识到财务无小事、财务工作责任重大,并在今后的工作中要不断提高业务水平;各级财务部门要提高管理水平,做到及时控制风险,严防漏洞。

       同时,检查组按照梅总的要求召开了总结和通报会,针对检查中发现的问题进行通报,并提出整改建议。各子公司财务管理部会后根据会议要求,积极落实各项整改措施。

       此次财务大检查有利于进一步规范集团及子公司财务部门的资金付款行为,严格审批支付流程,及时发现漏洞,控制风险,保证集团资金付款的安全、有效,确保集团资产的完整。